Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Een franchisenemer in een keten fastfoodrestaurants, McDonald’s Polska sp. z o.o (hierna: J.K.) past bij zijn activiteiten verschillende verkoopmethoden toe. Verkoop van producten aan klanten in het restaurant zelf, verkoop van producten volgens een ‘drive in’- of ‘walk through’-systeem voor consumptie op een andere locatie, en verkoop van producten in winkelcentra in daartoe aangewezen ‘food courts’. Naar aanleiding van een boekenonderzoek stelt de Poolse belastingdienst dat alle activiteiten van J.K. kunnen worden aangemerkt als voedinggerelateerde diensten, die worden belast tegen een tarief van 8% en niet als levering van bereide spijzen, waarvoor het btw-tarief van 5% geldt.

In het kader van een geding hierover heeft de verwijzende rechter (de Naczelny Sąd Administracyjny, Polen) prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ. Zij wil weten of de verschillende verkoopwijzen van bereide spijzen voor onmiddellijke consumptie in fastfoodinrichtingen, zoals in het hoofdgeding, kunnen worden aangemerkt als restaurantdiensten waarop een verlaagd btw-tarief kan worden toegepast.

Volgens A-G Richard de la Tour vormt de verkoop van spijzen die worden bereid op een wijze als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, in fastfoodrestaurants waar de belastingplichtige de klant een inrichting biedt om de maaltijden ter plaatse te gebruiken, die hij zelf beheert of deelt met andere leveranciers van bereide spijzen, een restaurantdienst.

Artikel 98, lid 2, Btw-richtlijn, gelezen in samenhang met bijlage III, punt 1, bij deze richtlijn, moet volgens de A-G aldus worden uitgelegd dat het begrip ‘levensmiddelen’ ook betrekking heeft op de levering van voedsel voor onmiddellijke consumptie buiten de inrichting die door de belastingplichtige ter beschikking wordt gesteld met voldoende bijkomende diensten voor consumptie ter plaatse. Bijgevolg vormt de verkoop van spijzen die in fastfoodrestaurants worden bereid op een wijze als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die de klant besluit mee te nemen en niet te nuttigen in de daartoe door de belastingplichtige geboden inrichting, geen restaurantdienst maar een levering van levensmiddelen die tegen een verlaagd btw-tarief kan worden belast. Dit tarief kan identiek zijn aan het tarief dat geldt voor de restaurantdienst, mits geen afbreuk wordt gedaan aan het beginsel van fiscale neutraliteit, aldus de A-G.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
12 november 2020
Rolnummer
C-703/19
ECLI
ECLI:EU:C:2020:921
Auteur(s)
Michel Zeegers
EY
NLF-nummer
NLF 2020/2605
Aflevering
3 december 2020
Judoreg
NFB3849
celex32006l0112&artikel=98,celex32006l0112&artikel=98

Naar de bovenkant van de pagina